Курс «УТ 11 – Быстрый старт 2.0»:
День 6. Учет и амортизация ОС. Расходы по заработной плате и налоги

Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт!» – материалы 6-го дня

На этой странице – материалы первого дня тренинга.
Перечень видеоуроков этого дня:

  • 6.01. Введение во 6-ый день тренинга
  • 6.02. Учет спецодежды
  • 6.03. Возврат материалов из эксплуатации
  • 6.04. Расходы будущих периодов
  • 6.05. Учет ОС
  • 6.06. Модернизация и продажа ОС
  • 6.07. Расходы по заработной плате
  • 6.08. Учет налогов и сборов
  • 6.09. Отражение затрат в будущих периодах
  • 6.10. Регламентные операции в системе
  • 6.11. Прочие активы и пассивы
  • 6.12. Выплата дивидендов
  • 6.13. Документы для учета прочих активов и пассивов
  • 6.14. Итоги 6-го дня тренинга
Общая длительность видео-уроков – 1 час 14 мин.

Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF – 18 страниц.

Ссылки на скачивание находятся ниже, в “закрытой” части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.

Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.

Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.

Итак, ниже – закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.

К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.

Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.

Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.

Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.

Комментарии / обсуждение (143):

  1. artem@nvic.ru

    Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу взносов в уставный капитал. Оформил документ документ поступление безналичный денежных средств, прочие поступления, но в этом документе, почему-то нужно задавать статью доходов, хотя в видеоуроках к этому дню показано что такого не должно быть. Также в управленческом балансе, возникают расхождения активов и пассивов ровно на 100 т.р.(только пассивы увеличились). Из-за того что мне пришлось оформить статью расходов в документе поступления безналичных денежных средств, это повлияло на финансовый результат, хотя как я понял, из уроков, на отчет “Финансовый результат” этот документ никак не должен повлиять. Возникает вопрос, где я ошибся, и как правильно оформить данную операцию в УТ 11.4?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  2. vovic

    Здравствуйте. В видео 6-го дня показано, как просматриваются документы формируемые при закрытии (журнал “Регламентные документы”). В видео он доступен в подсистеме “Финансы” -> “Финансовый результат”. У себя в релизе 11.1.10.185 этого журнала не вижу, видимо не хватает какой-то настройки. Как отобразить журнал “Регламентные документы” (кроме пункта “Все функции”, про него понятно)?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  3. vovic

    Здравствуйте. Оформил расходник и в упр. балансе вижу, что сумма по наличным в кассе заключена в кавычки (выделено на скриншоте). Как это трактовать?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  4. MaksimSe

    Здравствуйте!
    При выполнении домашнего задания №6 сделал ошибку указал распределение расходов на офисную технику по валовой прибыли, потом исправил сделал закрытие месяца суммы распределения не изменились. Как я не менял распределение в статье затрат, после закрытия суммы по статье расходы на офисную технику прежние. Что нужно сделать что бы эта статья правильно распределилась по направлениям деятельности?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • MaksimSe

        Помогло удаление регламентных документов и закрытие заново. В разделе “финансы” регламентных документов не нашел (релиз 11.1.10.173), нашел через все функции журналы документов.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  5. MaksimSe

    При выполнении ДЗ день6 нужно отразить операцию: “Дронов А.Б. уступил 50 000 руб. своего уставного капитала другому учредителю Анфискину В.С.”. Документ отражение прочих активов и пассивов не нашел (релиз 11.1.10.173). Сделал через списание безналичных ДС и поступление безналичных ДС. Насколько это правильно?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • operkot

        Но тогда уставной капитал по итогу становится 150 000р, а должен ведь просто распределиться между учредителями? (11.1.10.199)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  6. No_a

    При отражении Уставного капитала и Дивидендов документами Поступление безналичных ДС и РКО соответственно, в отчете Управленческий баланс данные не отразились. Не подскажете как поискать причину? В Администрировании -Фин. рез-т -Учитывать прочие активы и пассивы флаг установила. Релиз 11.1.10.111

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  7. No_a

    В документе Поступление услуг и прочих активов нет вообще возможности выбрать вид операции. Релиз 11.1.10.111. Принцип учета ОС и отражение РБП по ним, изменился в новых редакциях программы?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  8. No_a

    Помогите, пожалуйста с ДЗ. Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.111). Не могу провести документа Распределение РБП. Ошибка: Превышен остаток расхода по статье ОС на сумму 63 840 RUB. Проанализировала данные системы отчетами Фин. р-т и Доходы\расходы, движений по статье расходов, указанной в документе Распределение РБП, нет.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • No_a

        Создаю документ Поступление товаров и услуг, далее Внутренние потребление товаров, указываю статью расходов «ОС (на РБП)» с вариантом распределения на РБП (в ней указываю ст. расходов на направления деятельности «ОС (амортизация)» ). Создаю документ Распределение РБП, выбираю статью расходов «ОС (на РБП)» , аналитика HP ProLiant ML350p, период, сумма, заполнить распределение по месяцам.

        • No_a

          документы Поступление товаров и услуг и Внутреннее потребление товаров

        • No_a

          ошибка по документу Распределение на РБП

          • Андрей Харечко


            (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  9. AlexPC

    Есть ли принципиальная разница между видами операции документа внутреннее потребление товаров – списание на расходы и передача в эксплуатацию, кроме дополнительной аналитики в виде физлица?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  10. aleks.spb

    Добрый день.
    Релиз конфигурации 11.1.10.153.

    Отразил операцию по реализации услуги, согласно учебного примера используя документ “Реализация товаров и услуг”. В отчете по валовой прибыли сумма проходит, но в финансовые результаты данная операция не попала, управленческий баланс теперь не сходиться на ту же сумму.

    Как быть куда смотреть и каким образом контролировать такие ошибки в рабочих базах?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Ultra_marine

      У вас учетная политики по организации наверно была с текущего месяца, надо перенести ее на прошлый месяц. У меня была такая же ошибка, после исправления учетной политики, она исправилась.

  11. zara.z

    Помогите разобраться, пожалуйста!
    Не пойму в чем ошибка.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  12. Guestus

    При попытке снять отметку проведения с документа появляется ошибка. Как отменить проведение? 11.1.10.94

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  13. Рыжих Николай

    Конфигурация 11.1.9.66. При проведении документа Внутренние потребления товаров с видом операции Списание на расходы/активы со статей расхода с вариантом распределения на РБП (при отражении операции принятия ОС к учету) выходит синтаксическая ошибка
    {(845,71)} Неверные параметры “Перечисление. СпособыПогашенияСтоимостиТМЦПриПередаче” и документ не проводится. Больше рабочих конфигураций нет. На тестовой конфигурации 11.1.10.64 документ проводится. Но там еще больше заморочек: Не вводится статья списания в статье расходов (только окружным путем), не создаются Распоряжения на оформления (привыполнении урока 6-4 для расходов будущих периодов создался, а для расчета амортизации в уроке 6-5 и модернизации в уроке 6-6 не создался). Вручную такого документа я не смог ввести. Чем дальше идет развитие УТ, тем больше там ошибок. Как выполнить ДЗ №6 непонятно. Откатываться назад в старые конфигурации не вариант.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Рыжих Николай

        А нельзя было посоветовать сразу – в каком релизе выполнять задания, чтобы избежать ошибок конфигурации. Зачем делать из нас дураков. Кстати не поленился – поднял все релизы на ИТС вплоть до УТ 11.1.2.6 за июнь 2013 г. За июль обновление уже 11.1.2.9. А где же взять 11.1.2.8, которое вы советуете. По отзывам участников, что ни копнешь дальше, то ошибка в релизе. На каком же релизе мне выполнять задание, чтобы избежать ошибок. Я могу поднять любой, но зачем впустую экспериментировать. Я ожидал от курсов большего.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Рыжих Николай

            Большое спасибо. Я начинал с предыдущего релиза 11.1.9.61. Там встретились ошибки – перешел на следующий. Теперь начну с 11.1.9.56. К вам то претензий нет. Жалко, придется повторять все 5 заданий снова. А так да действительно в релизе 11.1.10.64 очень много сделали. Особенно впечатлил функционал по настройке отчетов.

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  14. Рыжих Николай

    Подскажите пожалуйста. Урок 6-2. При передаче спецодежды в эксплуатацию у меня в конфигурации 11.1.9.66 в табличной части документа Внутренние потребления товаров вместо столбца срок эксплуатации присутствует столбец категория эксплуатации. В элементе категория эксплуатации указывается срок эксплуатации и статья доходов. Если я указываю срок эксплуатации 10 месяцев и создаю статью доходов, аналогичную статье расходов, что указал в колонке статья расходов, то после закрытия месяца в финансовом результате я не вижу как вы говорите мгновенного распределения затрат по статье расходов Спецодежда (на направление деятельности). Этой строки вообще нет. Я так понимаю, что она должна появиться после срока эксплуатации в 10 месяцев. Изменить срок можно только на 1 месяц. Тогда распределение произойдет в следующем месяце? Пробовал и так. Не получается. Меньше месяца срок эксплуатации не вводится. Как же тогда быть?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  15. IvanPoh

    Добрый день.
    Для меня так и остался не понятным вопрос, как же все таки правильно отразить выплату заработной платы работникам.
    В моей базе выплату отражали РКО с видом операции “Выплата зарплаты работнику”, движения делались при этом по регистру “ПрочиеАктивыИПассивы”, в отчете “Анализ доходов и расходов” эти выплаты не отразились. Для чего тогда нужен этот вид операции?
    В настройках финансового результат есть галочка “Учитывать прочие пассивы и активы”, но она никак не влияет на поведение отчета “Анализ доходов и расходов”.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • IvanPoh

            Спасибо большое.
            Но в отчете “Анализ доходов и расходов” расходы на заработную плату все равно не отражаются.
            Я создаю РКО “Выплата зарплаты работнику”, статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата” (отражение в балансе – В пассиве). Далее создаю документ “Прочие Доходы и Расходы” статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата”. Закрываю месяц. Формирую отчет “Анализ доходов и расходов” и в нем не вижу расходов по статье “Заработная плата”. Пожалуйста, подскажите как нужно поступить что бы в отчете “Анализ доходов и расходов” было видно заработную плату?

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

              • IvanPoh

                У меня тоже документ “Прочие расходы” делает движения по Регистру накопления “Прочие расходы”, но в отчете “Анализ доходов и расходов” в расходах у меня не появляться соответствующая статья.
                ………………
                Залез в СКД отчета и увидел, что расходы собираются в этом отчете только по условию “СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаНаправленияДеятельности”. И действительно, изменив выриант распределения в статье, в отчете наконецто появилась строчка с зарплатой.

                • Андрей Харечко


                  (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  16. Юля Александренкова

    Добрый день!
    При попытке закрытия месяца (после проведения документа Внутреннего потребления на ввод в эксплуатацию ОС(Списание на расходы / активы)) выдается ошибка:
    {ОбщийМодуль.ЗатратыСервер.Модуль(623)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Запрос.Выполнить();
    по причине:
    {(7, 53)}: Таблица не найдена “Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат”
    ИЛИ ТипЗначения(Остатки.ДокументПоступления) = <>Тип(Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  17. Сергей

    При выполнении домашнего задания 6-го блока в документе Внутреннее потребление товаров не удается указать аналитику, выдается ошибка “Поле не найдено “Владелец”.
    Если выполнить закрытие месяца, то в документе Регламентные операции по закрытию месяца указывается, “Существуют не распределенные расходы будущих периодов”, но при переходе по гиперссылке оказывается, что распоряжения на оформление не существует (пусто).

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  18. Kirill Vyaltsev

    Добрый день. Вопросы по 6-му дню:

    1) Как посмотреть какие доп. расходы распределись на определенную статью? К примеру в уроке была закупка ОС. Далее при начислении амортизации а общую сумму (к распределению) упали еще доп расходы и соответственно каждый месяц списывается сумма с учетом доп расходов (как позже выяснилось из движения документа “внутр. потребление” это была аренда и строительство дорог (см. рисунок)). Так вот вопрос: каким отчетом можно посмотреть какие конкретно расходы содержаться в данной статье (ну то есть в данном примере у нас по этой строчке есть себестоимость, которая пропорционально списывается каждый месяц и доп затраты (аренда и дороги), которые распределились на себестоимость ОС при вводе в эксплуатацию).

    2) Есть документ прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. Я так данный документ приходует готовую продукцию на склад. Вопрос: каким образом на отразить списание материалов? Если делать через внутреннее потребление (списание на расходы), то получается что по определенной статье пройдет расход материалов и получится с одной стороны у нас по статье расходов прошли материалы а с другой стороны по статье расходов приходуется готовая продукция. Получается у нас две затраты (материалы и приходуемая готовая продукция), которые потом как то будут распределятся (не суть важно). Как правильно списать материалы в данном случае?

    3) По объектам ОС правильней амортизацию (в данном случае станка (из урока)) распределять на себестоимость выпущенной продукции (своего рода Общехозяйственные расходы). Но возникает ряд проблем:

    Можно завести склад готовой продукции и приходовать туда документом Прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. В данном случае аналитикой распределения выступает склад готовой продукции (на всю продукцию данного склада), но в дальнейшем при анализе в отчетах (РБП, доходы и расходы и пр) в аналитике будет стоять склад, как потом посмотреть кокой именно объект ОС был амортизирован, и, что самое важное какова остаточная стоимость данного объекта?
    И по ходу дела еще вопрос – если объект полностью самотризирован, то как его в дальнейшем учитывать в УТ, ведь на складе то он есть (просто расходы на его покупку мы полностью распределили). Можно конечно раскопать из отчета по РБП, играть с периодами (смотреть на начало периода и тд, но это очень печально) Есть ли возможность посмотреть, как нибудь по-простому, первоначальную стоимость объекта ОС затраты по которому уже полностью распределены (да и не распределенные тоже)?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  19. Ольга Демидова

    Добрый день! По уроку 1 при передаче материалов в эксплуатацию не происходит движения по регистру “материалы в эксплуатации”, вообще такого или похожего регистра в программе не нашла. Отчет по материалам в эксплуатации данную спецодежду не отражает как в эксплуатации. Движения регистра и отчет прикладываю.
    Спасибо.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Ольга Демидова

        Добрый день! У меня последний релиз. В описании ошибок текущего релиза такой ошибки не нашла. Что это еще может быть?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Ольга Демидова

            Спасибо разобралась. Новый релиз не решил проблему. При установленном периоде год и флаге “Находящиеся в эксплуатации” позиции у которых срок эксплуатации истекает ранее конца года не отображаются.

  20. vital

    Остаточная себестоимость шкафов различается по отчету.
    Шкаф-мега 16000, шкаф-мини 11250.
    У меня шкаф-мега 14000, шкаф-мини 7500.
    В чем может быть проблема ? Баланс не нарушался никогда.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  21. leozx

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Нужно контролировать год принятия к учету оборудования. Оборудование может перемещаться между складами, реализации быть не может, выбытие только через списание.
    Год можно записать числом.
    Идеально было бы через характеристику, но её задействовал под категории товаров.

    Как понял, можно оформить поступление и после Внутреннее потребление с операцией “Принятие к учету”, но не понятно как потом перемещать между складами, чтобы потом еще добраться до года принятия к учету.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  22. olgavp

    Еще раз добрый день!
    Вопрос по уроку о списании на внутренне потребление. У нас стоит такая задача. При покупке компьютера и передачи его в розничную точку списать его сразу на расходы, но при этом, нужно, чтобы компьютер как бы оставался на подотчете у продовца. Это будет нормально, если мы операции будем проводить также как у вас со спец. одеждой – Передача в эксплуатацию?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  23. olgavp

    Добрый день!
    У меня вопрос по последнему пункту ДЗ6: Дронов уступил 50000 руб. своего уставного капитала другому учредителю Анфискину.Нужно вернуть 50000 Дронову и получить от Анфискина?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • olgavp

        спасибо. Управенческий баланс при этом не меняется, а где посмотреть доли учредителей в уставном капиталле?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  24. tanjakur07

    Здравствуйте!
    Подскажите пож-ста как провести оплату картой, галочка Оплата платежными картами стоит, договор эквайринга создан, терминал подключим, где в Чеке увидеть оплату картой? А как провести смешанную оплату как в УТ 10.3?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  25. Alexander

    Вопрос по ДЗ 6го дня.
    Почему для аналитика пассива в ДЗ используется Физическое лицо? Почему бы не использовать того же контрагента, от которого мы оформляем поступление денежных средств?
    Если в качестве аналитика использовать Контрагента, тогда документ сам подставит значение реквизита аналитики пассива.

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  26. adamx

    У меня вопрос по всем урокам. Как сделать так, чтобы в поступлении товаров и услуг уже стояла галка “Сумма включает НДС”, так же как в реалиации?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  27. belyakov_ea

    Доброго времени суток.

    Вопрос по 6 задаче…
    Амортизацию сервера нужно распределить по всем направлениям деятельности, пропорционально выручке от продаж….
    Выручка от продаж…..подразумевается валовая прибыль? или пропорционально доходам?
    Спасибо.

  28. Сергей Брикульский

    Столкнулся с ситуацией, когда в отчете “Управленческий баланс” сумма по показателю “Прибыли и убытки” на конец прошлого периода не совпадает с началом текущего периода. В итоге, надпись гласит, что баланс не нарушен, но сумма активов не равна сумме пассивов. Что происходит с этим показателем в конце периода?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  29. Stanislavna

    Продолжаем предыдущую тему.
    Скриншот для aharechko

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Stanislavna

        Не такой. Распределено – 63840, соответственно не распределено – 0…?

        • aharechko


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  30. Lidia_S

    Вопрос по формированию распределения по прибыли (или выручке). А скажите если нужно распределять по всем видам деятельности, то их не указываем? Провела экспреримент – стояли все виды деятельности, убрала – ничего не изменилось?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Lidia_S

        не там. У меня нет вопроов по распределению. А вопрос по принципу распределения. Например статья расхода ЗП- по валовой прибыли – правило распределения. А направления деятельности можно не добавлять,если по всем? Вот тут и проверяла – добавяла, удаляла.

        • aharechko


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  31. Stanislavna

    Застряла на этапе амортизации ОС. После оприходования ОС управленческий баланс сходится. После амортизации разбегается на сумму = Первоначальная Стоимость ОС – сумма амортизации, т.е. РБП в балансе не отражается, баланс сходится, если конечную дату поставить
    31.07.2015. В чем может быть дело?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Stanislavna

        Распределение провела, закрытие сделала. Все по лекции…

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Stanislavna

        Вы меня не поняли, баланс сходится, когда ОС полностью проамортизируется – 31.07.2015, а не 31.07.2013. А если сделать управленческий баланс с конечной датой в июле, то расхождение просто будет больше – 61180(63 840 – 2660)

        • aharechko


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Stanislavna

            Да, этот вопрос меня и волнует, почему может не попадать в актив баланса эта сумма? Сформировала отчет Контроль управленческого баланса за июль, полюбуйтесь… А закрытие месяца я уже изнасиловала по всякому, и в ручную…;) У меня правда релиз конфигурации 11.1.2.6

            • aharechko


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  32. adept

    Есть ли принципиальная разница, между отражением налогов к примеру, при помощи платежного поручения исходящего с типом “прочие расходы” и оформления документа “прочие расходы”?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  33. nikavilk

    В регламентных операциях по закрытию месяца, не распределяются расходы будущих периодов, если зайти по ссылке, то распределение РБП есть и он проведен, а в регламентных операциях в статусе не выполнено, повторное проведение регламента ничего не дает, подскажите в чем ошибка?

    • nikavilk

      Снимаю вопрос.
      Пришлось отдельно зайти в документ Распределение доходов и расходов в ручную перезаполнить закладку Расходы, только тогда Отработка закрытия рег.операций изменила статус в распределении РБП

  34. aharechko


    (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  35. allzon

    Подскажите ответы, пожалуйста, на пару вопросов по УТ: )
    1. можно ли выбирать ГТД в счете-фактуре вручную? (вроде как на данный момент она встает автоматически)
    2. это уже где-то обсуждалось, но… у меня в будущем будет партнер с кучей контрагентов с разными адресами (все остальные данные,ИНН, КПП – одинаковые). как мне их завести?

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • aharechko


        (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • allzon

          а по ГТД подскажите мне что-нибудь )))) ну пжалста.
          есть ли возможность в СФ выбирать ГТД вручную ?

          • allzon

            АУ))) спасите помогите подскажите разъясните

            • Игорь Сапрыгин


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

            • Lidia_S

              А вот и ошибся Игорь. Начиная с 11.1 можно изменять ГТД вручную. Мы же этим пользуемся. Это коррекция запасов. Удаляете то, что получилось и вставляете, то что хотите. Естественно в документе “реализация”. Не получится, пишите.

            • aharechko


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Игорь Сапрыгин


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Lidia_S

        Такой вариант у меня есть. Описание из ссылки у меня не получается. У одного контрагента может быть только один партнер. Или дублировать партнеров.
        А вариант один партнер и куча контрагентов с одитаковым инн кпп в обычном режиме не работает. Программа не дает ввести такого контранента. Такие днные получаются,если был перенос (откуда-нибудь) без проверки зап иси контрагента. Сейчас когда менеджеру надо подправить таких контгентов работаю через внешнюю обработку изменение (Партнер =сбербанк с различными отделениями и совпадающими инн и кпп)

        • aharechko


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Lidia_S

            Если мне вопрос, то у меня то все работает. Контрагенты нужны разные. Ребята!! в оплатах из банка нужен контрагент. Тот кто начал работать с УТ давно – мы не делали двойную работу – контрагент загружался из клиент- банка и был партер – покупатель, поставщик и еще пара партнеров. И сбербанк, у которого контрагенты с одинаковым инн и кпп, но разные отделения, по которым и нужно смотреть взаиморасчеты и печатать документы с инн и кпп.

  36. ibrogim

    Если судьба завела вас в журнал кассовых документов (например Финансы->Приходные кассовые ордера) и вы выбрали там для отбора кассу “Мебель КомплектДизайн+ ООО (RUB)” после чего закрыли этот журнал. Далее пытаетесь оплатить реализацию от организации “Мебель КомплектДизайн ООО” (например майское оказание услуг из урока 7)
    Нажимаете “ввести на основании”->”Приходный кассовый ордер” и открывается ПКО с заполненной кассой “Мебель КомплектДизайн+ ООО (RUB)” (касса запомнилась при использовании кассового журнала)
    Соответственно документ не проводится, и кассу не перевыбрать т.к. организация тоже заполнилась (как владелец кассы) “Мебель КомплектДизайн+ ООО”

    Суть:
    В кассовых журналах при указании отбора по кассе срабатывает
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить(“ТекущаяКасса”, , ?(СохранитьНеопределено, Неопределено, Касса));

    А в ОбработкеЗаполнения кассовых документов срабатывает
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекЗагрузить(“ТекущаяКасса”,);

    Видимо разработчики сделали это для удобного создания кассовых документов из журнала с отбором. Но забыли почистить отбор.

    Кстати, подобная проблема возникает и в помощнике заполнения складских актов, но уже с реквизитом “организация” (но это уже совсем другая история…).

  37. Mortiferus

    Кто-нибудь подскажет, что такое “Дронов уступил свой уставный капитал …”. Что это за операция?

    • Игорь Сапрыгин


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  38. Роман

    кто подскажет как можно посмотреть аналитику по учредителям? (последний пункт дз).

    • Игорь Сапрыгин


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Lidia_S

        А у меня получается неправильая картинка. Баланс правильный. Дронов правильный, а другой “неправильный”. Посмотрите, что не так сделала?

        • aharechko


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Lidia_S

            спасибо. Уже не могу думать, устала.
            У меня всегда были и есть проблемы с дебетом-кредитом и активом-пассивом, не математика.

          • Сергей Брикульский

            Спасибо, за подсказку. Сам допустил подобную ошибку.

  39. Lidia_S

    Да, на учебной базе я так и сделала (написала об этом). Провела закрытие месяца. У меня не учебная база , а 70 человек да и данных
    много, поэтому проводить закрытие месяца буду вечером. А я то и хотела
    найти, что провести без закрытия месяца.
    Нажимать 7 пункт не требуется, он сам выполняется,
    (это другая ошибка) но в документе распределение расходов и доходов строки с тзр нет. Т.е. документа распределения нет, а регистр пишется, но какой операцией неизвестно. может и расчетами с клиентами.

  40. Helen

    всё таки интересно, от чего зависит что распределение ТР получается то автоматически, а то вручную надо щелкать по кнопочке)))

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Helen

        Это всё таки ошибка конфигурации. А то я всегда думаю что если метод оптимальный – то прога пашет автоматом, если метод неоптимальный – то прога подглючивает. Но равносильно что на экзамене решать задачу оптимальным способом или нет)))))

  41. Lidia_S

    Про распределение ТЗР
    Проверила на учебной базе. Завела доп. расход, провела расчет сс (только сам документ) и расходы не распределились, если Закрытие месяца, то закрываются.

    • aharechko


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

Комментарии закрыты